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内蒙古日报社2016年度决算相关说明
内蒙古新闻网 17-08-21 10:06 打印本页 来源:

第一部分内蒙古日报社基本情况

  一、部门职能

  《内蒙古日报》(蒙汉文报)是内蒙古自治区党委机关报,于1948年1月1日创刊,分别用蒙古语、汉语两种文字出版,是中国共产党在少数民族地区最早创办的省级党报。毛泽东同志亲自为《内蒙古日报》题写报头。《内蒙古日报》以其特有的权威性和公信力,以党、政府和人民的喉舌为己任,坚持正确的舆论导向,宣传马列主义、毛泽东思想和邓小平理论,宣传党的路线、方针、政策,为自治区党委,政府的决策服务,为各级地方的发展服务,为广大人民群众服务。自创刊以来,《内蒙古日报》始终坚持正确的办报方向,坚持党性原则,深入宣传党的路线方针政策和自治区党委、政府的重大决策部署,热情讴歌草原儿女励精图治、奋发图强、打造祖国北疆亮丽风景线的生动实践,为推进自治区革命、建设和改革开放伟大事业做出了重要贡献。

  内蒙古互联网新闻中心的组织机构成立于2000年初,由其创建的内蒙古新闻网(m.listluv.com)是经国务院新闻办批准的、自治区党委和政府指定的、内蒙古党委宣传部主管、内蒙古日报集团主办的自治区唯一一家重点新闻网站。

  2016年,内蒙古互联网新闻中心除全力办好内蒙古新闻网外,积极参与内蒙古日报社融媒体汉文党报业务线的编辑工作,陆续承担了内蒙古日报社官方微博、内蒙古日报社微信公众号、内蒙古客户端的编辑维护工作,加上原有的内蒙古新闻网,形成了覆盖PC端、移动端的4项主体业务。

  二、机构设置及单位构成情况

  全社现有职工1271人(在编职工430人),离退休人员474人,内设处室(单位)44个。经过68年发展,我社已经从传统单一的纸质媒介,逐步发展具有报纸、刊物、网站、微博、微信、客户端、电子阅报栏、二维码、手机报、网络电视、微播音、户外大屏幕等多种传播形态的现代化融媒体矩阵,初步形成了由纸质媒体、网络媒体、移动媒体、户外媒体4种业态,蒙古语、汉语、俄语、斯拉夫蒙古语4种语言文字,5条业务线,6个融媒体编辑部构成的媒体融合发展体系。

  内蒙古互联网新闻中心主要工作职责:负责网络新闻宣传和媒体融合发展。

第二部分内蒙古日报社2016年度部门决算情况说明

  一、关于2016年度预算执行情况分析

  2016年部门收入支出决算为15024.12万元,2016年部门收支预算为15665.17万元,部门决算收支数比预算收支数少出641.05万元,部门决算减少的主要原因政策性财政压缩。

  二、关于2016年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  本部门2016年度收入总计15024.12万元,支出总计15024.12万元。与2015年度相比,收入减少341.05万元,下降2.22%;支出减少341.5万元,下降2.22%。主要原因:一是2015年资助“十个全覆盖”媒体记者基层采风补贴60万元在2016年没有指标;二是2015年的民族专项经费78万元在2016年没有指标;三是文化大区、民族文化建设等经费2016年没有指标。

  (二)关于2016年度收入决算情况说明

  本部门2016年度收入合计15024.12.万元,其中:财政拨款收入15024.12万元,占100.00%。

  (三)关于2016年度支出决算情况说明

  本部门2016年度支出合计15024.12万元,其中:基本支出15024.12万元,占100.00%。

  (四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2016年度财政拨款收入总计15024.12万元,支出总计15024.12万元。与2015年度相比,收入减少341.5万元,下降2.22%;支出减少341.5万元,下降2.22%。主要原因::一是2015年资助“十个全覆盖”媒体记者基层采风补贴60万元在2016年没有指标;二是2015年的民族专项经费78万元在2016年没有指标;三是文化大区、民族文化建设等经费2016年没有指标。

  (五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计15024.12万元,其中:基本支出15024.12万元,占100.00%。

  (六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出为15024.12万元,其中:人员经费6,037.97万元,主要包括:人员基本工资及对个人和家庭的补助。较上年增加825.5万元,主要原因是:上级批复正常晋级涨工资;公用经费8986.15万元,主要包括:办公费、印刷费、劳务费,较上年减少1166.55万元,主要原因是:政策性压缩。

  (七)关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%,其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务接待费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  (二)政府采购支出情况

  本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额95.00万元,其中:政府采购货物支出95.00万元,比2015年增加95.00万元,主要原因是:我社网站建设基本支出。

  (三)国有资产占用情况

  截至2016年12月31日,本部门共有车辆26辆,其中,一般公务用车26辆,比2015年增加(减少)0辆. 2015年26辆没有变化。单位价值50万元以上通用设备17台(套),主要是用于我社正常工作运转的设备;单位价值100万元以上专用设备5台(套),主要是用于我社印务中心印刷报纸的设备。

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  我社部门预算按照有关规定,按照支出进度以及预算口径,按时完成了全部财政资金支付手续,保证了我社正常的日常运转,顺利完成了新闻宣传报道任务以及各项改革任务。

第三部分名词解释

  (以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。)

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道。

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:张敏 联系电话:0471-6659751

附件:点击查看相关明细表

2016年机关运行经费情况说明

[责任编辑 李中锋]

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